Preguntas más frecuentes
como realizar el cierre de fin de año
Últimas actualizaciones hace 5 años
Para realizar el cierre de fin de año ingresamos en la opción informes --> cierre de fin de año.
Seleccionamos el año del cierre, las cuentas las cuales vamos a cerrar y las cuentas que afectan el cierre que son la utilidad del ejercicio y la perdida del ejercicio, seleccionamos el tercero y le damos crear cierre.
Si al hacer el cierre nos aparece este error de que hay documentos con diferencia.
ingresamos en la opción principal --> movimientos --> comprobantes y seleccionamos la fecha de la cual se encuentra el descuadre y por ultimo se selecciona la opción descuadrados.
nos mostrara los documentos los cuales tienen descuadre, los seleccionamos y le damos en editar para poder modificarlo y guardamos.
Si al hacer el cierre nos aparece que existen documentos con inconsistencias, como muestra la siguiente imagen.
vamos a la opción Datos --> inconsistencias, allí nos aparecerá los documentos que tengas inconvenientes se modifican y guardamos nuevamente.
Seleccionamos el año del cierre, las cuentas las cuales vamos a cerrar y las cuentas que afectan el cierre que son la utilidad del ejercicio y la perdida del ejercicio, seleccionamos el tercero y le damos crear cierre.
Si al hacer el cierre nos aparece este error de que hay documentos con diferencia.
ingresamos en la opción principal --> movimientos --> comprobantes y seleccionamos la fecha de la cual se encuentra el descuadre y por ultimo se selecciona la opción descuadrados.
nos mostrara los documentos los cuales tienen descuadre, los seleccionamos y le damos en editar para poder modificarlo y guardamos.
Si al hacer el cierre nos aparece que existen documentos con inconsistencias, como muestra la siguiente imagen.
vamos a la opción Datos --> inconsistencias, allí nos aparecerá los documentos que tengas inconvenientes se modifican y guardamos nuevamente.